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		<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
		<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno rif. 2021</abstract>
		<dataPubblicazioneDataset>2022-01-21</dataPubblicazioneDataset>
		<entePubblicatore>D.D. - Cesena 3</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
		<urlFile>http://www.dd3cesena.edu.it/sito-download-file/687/all</urlFile>
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				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>Acquisto 6 lavatrici INDESIT</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>COMET</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>11582600158</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRONY</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1569.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
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			<cig>Z082DBB4CA</cig>
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				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>Assicurazione alunni e personale scolastico a.s.2020/2021 2021/2022</oggetto>
			<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale Italia</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>11973.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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			<cig>Z0C2EC1B41</cig>
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				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>Acquisto mascherine chirurgiche per personale docente</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FARMACIA GIARDINO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03167270408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA GIARDINO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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			<cig>Z0C3162EAF</cig>
			<strutturaProponente>
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				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>acquisto materiale progetto eamp;quot;la giornata del libroeamp;quot; libreria Giunchi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
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			<cig>Z0C337B3BF</cig>
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				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>servizio agriturismo valbonella</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CENTRO TURISTICO VALBONELLA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02117820403</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO TURISTICO VALBONELLA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>534.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
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			<cig>Z113151A8F</cig>
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				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>Sanificazione aula 4^ A Carducci ditta il Mandorlo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Il Mandorlo soc. coop.</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02378890400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Il Mandorlo soc. coop.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z152FB8CF8</cig>
			<strutturaProponente>
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				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>acquisto lampada lim Giani</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03173040407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
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			<cig>Z163391B55</cig>
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				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>Viaggi di istruzione: Mulino di ortano</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MISTER MIAO</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>Autolinee F.lli Spighi  srl</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>C.R. Bus Forli'</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AUTOSERVIZI CASADEI</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00402120406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autotrasporti Gualtieri</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02214470409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MISTER MIAO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1831606C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>ABBONAMENTO RIVISTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Tecndid Editrice</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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				</partecipante>
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					<ragioneSociale>Direct Channel Spa</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecndid Editrice</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edizioni Centro Studi ERICKSON</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edizioni Didattiche GULLIVER srl</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Direct Channel Spa</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1246.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1245.61</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1B33A9724</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZIO DI GREEN SERVER DOCUMENTI SMARTS SPAGGIARI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2233DAF49</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>Acquisto materiale di cancelleria+10 tappetini mouse</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>SVRLSN68L25C573S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO di Alessandro Severi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SVRLSN68L25C573S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO di Alessandro Severi</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>29.15</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2B328278E</cig>
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				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio mensa plesso Saiano per PON Cittadinanza Globale</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01027040409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNE DI RONCOFREDDO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01027040409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNE DI RONCOFREDDO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>632.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>632.69</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2F2FBA4A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>acquisto materiale unieuro prog. digi e lode</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>241.80</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2F2FC38B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto cordless gigaset c 530 unieuro</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>49.10</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z31301A594</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>	 servizi postali 2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>239.40</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z382FF5357</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01488610625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRITISH SCHOOL Lugo</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01488610625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRITISH SCHOOL Lugo</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1409.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1409.70</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3C30A168E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>Lampada per lim Saiano</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3D30A82AD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto notebook art. 21 D.L. 28/10/2020 BM Informatica</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03699210401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BM INFORMATICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03699210401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BM INFORMATICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3882.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3882.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3E30A1718</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto di materiale informatico 3 Chromebook Ditta Emiliani</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z432A22A71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Spese di servizio di cassa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02620360392</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CASSA DI RAVENNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02620360392</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CASSA DI RAVENNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1540.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4530BA12B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Atelier Saffi ditta OPITEC Handel</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03098310216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OPITEC Handel GMBH</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03098310216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OPITEC Handel GMBH</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>186.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>186.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4931E5DB8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto materiale Campus Store per laboratori plessi primarie</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1116.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1116.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4F32D4752</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO DI 10 TIMBRI PER SCUOLA INFANZIA PORTA FIUME</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517780403</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIMBRI ROCCHI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517780403</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIMBRI ROCCHI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z503345E70</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Affidamento servizio di autotrasporto per Viaggio deapos;istruzione</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01598740403</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSERVIZI CASADEI DI CASADEI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03177850405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>c.R. BUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00345880405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Fratelli Spighi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01598740403</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSERVIZI CASADEI DI CASADEI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1045.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1045.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5A3285785</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto Targhe PON 10.2.2A-FDRPOC-2018-60</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01331470409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACORI LUIGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01331470409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACORI LUIGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z622B2D208</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Noleggio Fotocopiatori</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03859150405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SFERA UFFICIO Snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902610409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SORMANI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02327730400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LARA SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03859150405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SFERA UFFICIO Snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5858.90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z662EEAFD6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>medicina del lavoro medico competente</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04687550873</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRISTALDI SALUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04687550873</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRISTALDI SALUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1557.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1557.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z69335A1DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VISITA DIDATTICA IN FATTORIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02552150407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL CAMPO DEI FIORI DI LANZONI MARCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7C307CBD6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>fornitura materiale elettronico</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>449.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>449.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7C335072C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura libri infanzia P.S.Maria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>201.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>201.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7D3171DFB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizi di formazione docenti corso Orizzonti Condivisi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03302070408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONTROVENTO SOC. COOP. ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03302070408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONTROVENTO SOC. COOP. ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1714.29</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1714.29</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8330A21D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale carta porta fiume ditta cils litografia</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00364230409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CILS  COOPERATIVA SOCIALE CESENA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00364230409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CILS  COOPERATIVA SOCIALE CESENA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>82.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>82.10</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z87305651B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>sanificazione ditta il Mandorlo 2G/4G/4B/fiore bianco</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02378890400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Il Mandorlo soc. coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02378890400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Il Mandorlo soc. coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z87332368D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Viaggi deapos;Istruzione Bagno di Romagna</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00345880405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autolinee Fratelli Spighi  srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03177850405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autolinee C.R. Bus</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00345880405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autolinee Fratelli Spighi  srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8E3293274</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto defibrillatore TecnoHeart Plus con accessori tramite MEPA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04535320404</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOMA CLEAN</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Medicasl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02848620163</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Nihon Kohden</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Medical Fast</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01910710282</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Eumaco</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z8E3336571</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto mascherine ffp2 e guanti in nitrile</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8F2FFE363</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto accesso servizi online mediasoft</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRNDR72C18G393C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Mediasoft snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCRNDR72C18G393C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Mediasoft snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z923397A86</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto materiale Antincendio Cesenate</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03636650404</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Leapos;ANTINCENDIO CESENATE s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03636650404</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Leapos;ANTINCENDIO CESENATE s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>154.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>154.80</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZA8340CD3A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03173040407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03173040407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAE324CCAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Stampa fotografica Sc. Infanzia Porta Fiume</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02224120408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOTO GAMMA COLOR</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02224120408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOTO GAMMA COLOR</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAF2E24539</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Materiale facile consumo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SVRLSN68L25C573S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO di Alessandro Severi</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SVRLSN68L25C573S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO di Alessandro Severi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2288.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2288.39</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZBA30187D5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Rinnovo canone assistenza 2021 Infoschool</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBB3210E57</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto materiale facile consumo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01532880406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tipografia CM</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01532880406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tipografia CM</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>163.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>163.08</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZBD335A8D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto rinnovo antivirus BM INFORMATICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03699210401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BM INFORMATICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03699210401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BM INFORMATICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZC5330D4A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto 3 Cuffie TRUST per segreteria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03104540400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLASH COMPUTER DI URBINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03104540400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLASH COMPUTER DI URBINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC82FBA5AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale per progetto Dieci e lode Prim. Don Baronio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1642.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1642.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC9335B8CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto fogli 25x35 con 4 fori Infanzia Porta Fiume</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00364230409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CILS  COOPERATIVA SOCIALE CESENA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00364230409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CILS  COOPERATIVA SOCIALE CESENA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCA3152534</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale di cancelleria ditta Buffetti</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SVRLSN68L25C573S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO di Alessandro Severi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SVRLSN68L25C573S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO di Alessandro Severi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>369.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>369.66</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCB30E8A2A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale vario</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BRTMHL75B09C573N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERTI MICHELE FERRAMENTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRTMHL75B09C573N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERTI MICHELE FERRAMENTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCE307E6D7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio linux pro carducci anno 2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05013080758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORMAG.NET</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05013080758</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ORMAG.NET</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCF2FD60C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>contratto R.S.P.P. 2021 Seamp;amp;L</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S eamp; L Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04112700408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Pianeta Sicurezza</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S eamp; L Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD431E2800</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Richiesta acquisto LEGO per laboratori robotica</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>RAIFNC81R13C573P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RAIA FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>RAIFNC81R13C573P</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RAIA FRANCESCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD433A6309</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura aste e bandiere</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADRIA BANDIERE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ADRIA BANDIERE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>249.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>249.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD63375D01</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01025090406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTROFARCADRIATICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04535320404</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOMA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04164730402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01831350408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>sND industry</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01025090406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTROFARCADRIATICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5125.78</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD7324CCF1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Stampa fotografica Sc. Infanzia Porta Santa Maria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02224120408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOTO GAMMA COLOR</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02224120408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOTO GAMMA COLOR</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>141.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>141.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD732B400D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto materiale per Progetto Qualificazione 0-6 anni Provincia</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Gruppo GIODICART srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Gruppo GIODICART srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2986.31</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2986.31</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD82ED0D82</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Bonifica cantine plesso scuola primaria Carducci</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03103040402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTONINI GREGORIOeamp;C. Snc IMPRESA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03103040402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTONINI GREGORIOeamp;C. Snc IMPRESA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16378.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16378.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZDB3375E5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto mascherine FFP2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE13124A17</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto smartphone mot unieuro</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>81.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>81.15</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE433DCA15</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO PER SERVIZIO SITO WEB SCUOLA KARON</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Karon Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Karon Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE62F29EF6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale primo soccorso a.s.2020/2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03167270408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA GIARDINO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04052800408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Farmacia delleapos;Ospedale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03167270408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA GIARDINO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>580.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>580.17</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZEB2CDFD25</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto Sim e chiavette alunni per didattica a distanza</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM  S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM  S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1785.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1785.38</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZF430183DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio sorveglianza plessi carducci e segreteria anno 2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02415990213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITTADINI DELLeapos;ORDINE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02415990213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITTADINI DELLeapos;ORDINE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZF52F22C5E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>linea telecom</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM  S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM  S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2407.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2407.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF63410B6E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>contratto medico competente</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04687550873</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRISTALDI SALUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04687550873</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRISTALDI SALUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZFA30DE463</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto servizio axios</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIEMMEINFORMATICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIEMMEINFORMATICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZFA341BFEF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Oggetto	ACQUISTO AUSILI METODO MONTESSORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02824750307</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRAFTABILE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02824750307</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRAFTABILE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>122.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>122.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
	</data>
</legge190:pubblicazione>
