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		<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
		<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno rif. 2020</abstract>
		<dataPubblicazioneDataset>2021-01-27</dataPubblicazioneDataset>
		<entePubblicatore>D.D. - Cesena 3</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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			<oggetto>Materiale covid 19 acquisto guanti in lattice esseci</oggetto>
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			<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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			<oggetto>acquisto materiale musicale per progetto Piano delle arti</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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			<cig>Z022E7BCC9</cig>
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			<oggetto>acquisto materiale cancelleria cartoleria Minerva</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<importoAggiudicazione>417.72</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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			<cig>Z052E75A91</cig>
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			<oggetto>servizio di montaggio/smontaggio monitor per plessi Don Baronio e Saffi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
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			<oggetto>SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSI CARDUCCI/SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CITTADINI DELLeapos;ORDINE SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02415990213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITTADINI DELLeapos;ORDINE SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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			<oggetto>Assicurazione alunni e personale scolastico a.s.2020/2021 2021/2022</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale Italia</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale Italia</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>6019.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
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			<oggetto>Acquisto materiale di cancelleria e giochi ditta giocolibro P Fiume</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03548690407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>237.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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			<oggetto>ACQUISTO SWITCH COMPUTER DIGITAL</oggetto>
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					<ragioneSociale>CD CESENA srl</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CD CESENA srl</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>113.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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			<cig>Z0B2E9FEBF</cig>
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			<oggetto>acquisto materiale covid 19 visiere chimicart</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
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					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>552.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
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			<cig>Z0C2EC1B41</cig>
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				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
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			<oggetto>Acquisto mascherine chirurgiche</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FARMACIA GIARDINO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>Farmacia delleapos;Ospedale</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03167270408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA GIARDINO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
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			<cig>Z0D2E5D77A</cig>
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			<oggetto>acquisto pennetta mimio tech</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z0F29033C1</cig>
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			<oggetto>Acquisto materiale sc primaria don Baronio</oggetto>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>IKEA ITALIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IKEA ITALIA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>679.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>679.30</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z0F2C6C86A</cig>
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			<oggetto>acquisto gel disinfettante per segreteria</oggetto>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>CompaMed S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02285440398</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CompaMed S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z0F2D1392C</cig>
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			<oggetto>Foto per infanzia Porta S. Maria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>FOTO GAMMA COLOR</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02224120408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FOTO GAMMA COLOR</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>245.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>245.96</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z0F2E8A7AE</cig>
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			<oggetto>acquisto Atomizzatore per igienizzazione aule materiale Covid19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582080352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOMA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2095.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2095.20</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z112DC7086</cig>
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			<oggetto>acquisto n. 10 termoscanner Ditta Punto Comune</oggetto>
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					<ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.r.l.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
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			<oggetto>Materiale di ferramenta per plessi vari</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>BERTI MICHELE FERRAMENTA</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRTMHL75B09C573N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERTI MICHELE FERRAMENTA</ragioneSociale>
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				<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>149.99</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z142CC9340</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto dispositivi e e strumenti digitali dl D:L:18/2020 art 120</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2863.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2863.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z152FB8CF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto lampada lim Giani</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03173040407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03173040407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z162E6CD0F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale covid 19 igienizzante detersan greggio esseci</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>238.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>238.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z192AECD74</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale per laboratorio plessi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BRTMHL75B09C573N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERTI MICHELE FERRAMENTA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRTMHL75B09C573N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERTI MICHELE FERRAMENTA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1A2E43A48</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>strumenti musicali a noleggio con riscatto per progetto Cesena in musica</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02540340409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCARONI STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02540340409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCARONI STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>479.51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>479.51</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1B2DD20C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale igienizzante mani</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02285440398</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CompaMed S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOTEC 92 s.a.s.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4329.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4329.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z222BE0A39</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale didattico per infanzia Porta S. Maria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>187.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>187.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2D2DC732B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto n. 10 licenze office 2019</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03104540400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLASH COMPUTER DI URBINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03104540400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLASH COMPUTER DI URBINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>618.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>618.70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2D2FC9F1B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale elettronico progetto del comune ritroviamoci</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02540340409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCARONI STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02540340409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCARONI STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2F2B6AF4E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>rinnovo contratto Levrini</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRNDR72C18G393C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Mediasoft snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCRNDR72C18G393C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Mediasoft snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2F2D51549</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto distruggi documenti per segreteria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>121.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>121.19</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2F2FBA4A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale unieuro prog. digi e lode</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>241.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2F2FC38B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto cordless gigaset c 530 unieuro</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3127CD9C9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio sorveglianza</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02415990213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITTADINI DELLeapos;ORDINE SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02415990213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITTADINI DELLeapos;ORDINE SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z362C5E4AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto carrelli pulizie dalla ditta Pieri Group</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>953.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>953.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z362DCBD2B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto PC Windows per PON SMART CLASS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>lTD Solutions Spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>lTD Solutions Spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3220.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3220.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z382FF5357</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01488610625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRITISH SCHOOL Lugo</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01488610625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BRITISH SCHOOL Lugo</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1409.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3C2CF4098</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto materiale robotica per Atelier Saffi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4544.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4544.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3D2E471CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Montaggio /smontaggio dispositivi informatici Saiano</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>307.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>307.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3E2B51D6F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>trasloco strumenti musicali Ceccaroni</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02540340409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCARONI STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02540340409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCARONI STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z402CF3DC0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Arredi per Atelier Saffi e Carducci</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05012160486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PACI S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05012160486</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PACI S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4232.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4232.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z412B7E901</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizi postali 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>744.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>744.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z422D1CC43</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto divise ditta Bernardini coll.scolastici</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>BRNMSM65M19Z133M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERNARDINI DIVISE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>BRNMSM65M19Z133M</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERNARDINI DIVISE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1113.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1113.67</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z432A22A71</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>spese di servizio di cassa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02620360392</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CASSA DI RAVENNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02620360392</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA CASSA DI RAVENNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z432ED0C91</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale infanzia Ponte Abbadessa</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>163.85</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>163.85</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z462EA1583</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale cordless unieuro</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIEURO S.P.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>32.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4A2E5E4FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale covid 19 mascherine FFP2 POLONORD ADESTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02052230394</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLONORD ADESTE Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02052230394</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLONORD ADESTE Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4A2E69C53</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto materiale pulizia covid</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1188.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1188.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4D2E5936D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale covid 19 bustine per mascherine chirurgiche</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4E2839958</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale facile consumo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>119.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>119.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4F2C5A8BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto materiale di pulizia per plessi vari dalla ditta Monteservice</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z502D11C9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto materiale prevenzione Covid ditta Cartotec 92</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOTEC 92 s.a.s.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOTEC 92 s.a.s.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>479.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>479.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z532E70B95</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>facile consumo materna Carducci</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>103.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>103.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z582E6644A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale carta igienica</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z582E69C2D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale pulizie covid 19 chimicart</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3403.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3403.82</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z582F02395</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>smontaggio LIM saffi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5C2E1FBDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale covid 19 DL.34</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582080352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOMA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582080352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOMA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5D2AA00A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Nomina Esperto neuropsicologo per formazione docenti 3. Circolo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04180040406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZOCCHI STEFANIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04180040406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZOCCHI STEFANIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>743.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>743.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5D2BB65EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale pulizie plesso di Saiano</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>48.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>48.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5F2EEABFD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale cavi HDMI Giani srl</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03173040407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03173040407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z612BF58E0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto biglietti teatro Bonci per primaria Saffi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01989060361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01989060361</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z622B2D208</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Noleggio Fotocopiatori</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03859150405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SFERA UFFICIO Snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01902610409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SORMANI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02327730400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LARA SERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03859150405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SFERA UFFICIO Snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3227.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z662EEAFD6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>medico del lavoro competente</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04687550873</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRISTALDI SALUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04687550873</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRISTALDI SALUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6A2E52B78</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio di montaggio/smontaggio monitor per plesso Carducci</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6B2ED4087</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale facile consumo Tipografia C.M.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01532880406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tipografia CM di Modigliani Alessandro eamp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01532880406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tipografia CM di Modigliani Alessandro eamp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>163.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>163.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6C2A768F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale di cancelleria per segreteria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>64.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>64.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6E2E484E3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale covid 19 igienizzante oxigen Automa 2000</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582080352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOMA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582080352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOMA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1755.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1755.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z712DB682E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto dispositivi informatici per Atelier Saffi e Carducci</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z732E70B62</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>facile consumo materna Porta Fiume</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600.70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z762E3B43E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale covid 19 spray igienizzante bombolette</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582080352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOMA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582080352</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOMA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z772C5A7C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto materiale di pulizia per plessi vari</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>607.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>607.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7D2E70B23</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale facile consumo Materna P.S.Maria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>113.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>113.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7D2F5A6A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto servizio sito web</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Karon Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Karon Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>465.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7F2DA819F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Progetto FESR- PON smart class</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6100.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z852E31587</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Ordine segnaletica per distanziamenti covid per plessi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MMASFN73E26C574W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSOCILIEGIA DI MAMI STEFANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MMASFN73E26C574W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSSOCILIEGIA DI MAMI STEFANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2761.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2761.30</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z862BCADA8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale didattico per infanzia Ponte Abbadesse</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>259.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>259.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A2E24AF0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>corso in materia di pulizia e sanificazione Monitor Engineering</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02239110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02239110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8B2CF3E5B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto dispositivi informatici per Atelier plesso Saffi e Carducci</oggetto>
			<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03173040407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03173040407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14205.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>14205.47</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8E2F44656</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Ciclo incontri presso Plesso Don Baronio per Progetto quartiere</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>90049180400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIATERREA A.P.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90049180400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIATERREA A.P.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8F2FFE363</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto accesso servizi online mediasoft</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SCRNDR72C18G393C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Mediasoft snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SCRNDR72C18G393C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Mediasoft snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z902E7CB87</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale carta CILS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00364230409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CILS  COOPERATIVA SOCIALE CESENA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00364230409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CILS  COOPERATIVA SOCIALE CESENA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>66.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>66.76</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z942A415EB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Prestazione medico competente</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04687550873</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRISTALDI SALUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03455980403</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALUTE E LAVORO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02692890409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERINT GROUP ITALIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04687550873</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRISTALDI SALUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1225.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1225.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z992A851B4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>rinnovo contratto infoschool per il 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9C2FCA097</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale materiale elettronico Ceccaroni</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02540340409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCARONI STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02540340409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCARONI STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9D2F13324</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale covid 19 occhiali non areati</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03636650404</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Leapos;ANTINCENDIO CESENATE srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03636650404</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Leapos;ANTINCENDIO CESENATE srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA02BA0C38</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>materiale artistico per primaria Don Baronio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRBMLN72M62C573Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORBARA MARINO di Corbara Milena</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRBMLN72M62C573Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CORBARA MARINO di Corbara Milena</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>409.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>409.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA12E69C3E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale pulizia covid 19 pieri-group</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>984.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>984.49</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA3274013C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TONER PER SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>103.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>103.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA52BA6F9D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Impianto audio-video Aula Magna</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01460280405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RADIO SATA 3 SNC DI MORIGI ERMES eamp;C</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01460280405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RADIO SATA 3 SNC DI MORIGI ERMES eamp;C</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA52F3D2F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale informatico</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>161.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>161.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA62C6F022</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto 3 web Cam + microfono per segreteria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CD CESENA srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CD CESENA srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>119.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>119.70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA62EDD4CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>installazione server segreteria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>GDURKE78P16C553Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>It-SOLUTIONS di Erik Guidi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>GDURKE78P16C553Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>It-SOLUTIONS di Erik Guidi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAA2F4A42A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale lampada per LIM</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00961590395</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EMILIANI IVO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAC2D13C45</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto prodotti Covid ditta Intec</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INTEC srls</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INTEC srls</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAD2FCB6D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale prog. di qualificazione scuola infanzia 0-6</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03699210401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BM INFORMATICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03699210401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BM INFORMATICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2309.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2309.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAF2E24539</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Materiale cancelleria per progetti comune</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>SVRLSN68L25C573S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO di Alessandro Severi</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>SVRLSN68L25C573S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO di Alessandro Severi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>576.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB22BFE267</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto libri per infanzia Porta S. Maria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>202.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>202.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB72F3189E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale pulizie</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESSECI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB92D1DAB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto salviette</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC02E7E43B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>servizio di montaggio/smontaggio monitor per plessi Don Baronio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC62E4EB0B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>corso formazione prevenzione igienico-sanitaria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC62F5E576</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale di cancelleria P.S.Maria</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>132.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>132.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC82C5A709</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale di pulizia per plessi vari</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>584.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>584.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC82FBA5AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale per progetto Dieci e lode Prim. Don Baronio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1642.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC92B8B843</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>rinnovo programma axios area personale</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIEMMEINFORMATICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIEMMEINFORMATICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCF2C2338F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>noleggio fotocopie rimanenti S.C.M.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03625330406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M.  S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03625330406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.C.M.  S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>177.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>177.61</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCF2EE17BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto targa Pon Class</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01331470409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACORI LUIGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01331470409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACORI LUIGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCF2FD60C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Contratto R.S.P.P 2021</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S eamp; L Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04112700408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA SICUREZZA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S eamp; L Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD02C25DFD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto materiale didattico per infanzia Carducci</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>170.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170.63</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD22B7E4F2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Utenze telefoniche Direzione e plessi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM  S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM  S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6061.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6061.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD82ED0D82</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Bonifica cantine plesso scuola primaria Carducci</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03103040402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTONINI GREGORIOeamp;C. Snc IMPRESA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03103040402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTONINI GREGORIOeamp;C. Snc IMPRESA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDB2A8DE0D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03177850405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.R. Bus Forli'</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03177850405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.R. Bus Forli'</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZDB2E43088</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto materiale primo soccorso D.L. 34/2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04413370406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA SANTINI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04413370406</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA SANTINI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>374.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>374.17</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZDF2DD2A73</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale igienizzante per superfici Spaggiari</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma  spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma  spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>697.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>697.80</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE32E6451F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto strumenti digitali per Progetto Triennale delle Arti plessi Don Baronio e Carducci</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02540340409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCARONI STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02540340409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CECCARONI STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1526.52</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1526.52</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE62F29EF6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto materiale primo soccorso</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03167270408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA GIARDINO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04052800408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Farmacia delleapos;Ospedale</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03167270408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA GIARDINO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZEA2D82419</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto server segreteria</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03699210401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BM INFORMATICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03699210401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BM INFORMATICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5452.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5452.50</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZEA2E08F2B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Supporto da parete per disinfettante mani</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO COMUNE S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZEA2E32306</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Materiale covid 19 acquisto termometri ad infrarossi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Manutan Italia Spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Manutan Italia Spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEB2CDFD25</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto Sim e chiavette alunni per didattica a distanza</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM  S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM  S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>688.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>504.79</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZEB2DCBCEE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto carrelli per strumenti informatici PON SMART CLASS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03173040407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03173040407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1272.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1272.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZED2E4947D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale covid 19 teli tenda ditta il Rustico</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01849460405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL RUSTICO DI Suzzi Carmeneamp;C. Snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01849460405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL RUSTICO DI Suzzi Carmeneamp;C. Snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1659.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1659.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEF2CA21E9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto mascherine</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONTESERVICE SAS DI MONTEMAGGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03459870702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIERI GROUP</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>236.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>236.25</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF02CF49E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>contratto assistenza tecnica I.T. Solutions</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>lTD Solutions Spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>lTD Solutions Spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>592.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>592.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF02E70BBD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>facile consumo infanzia P.Abbadesse</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04172410401</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MINERVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>408.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>408.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF12E425CB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Assistenza tecnica ausili informatici plessi</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03173040407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03173040407</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIANI  s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF12EEC88E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto materiale facile consumo borgione</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>126.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>126.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF42EA01BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>acquisto NOTEBOOK VITABYTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01163830522</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VITA BYTE di Tanzi Emilio e C. Snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01163830522</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VITA BYTE di Tanzi Emilio e C. Snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1796.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1796.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF52F22C5E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>linea servizi telecom</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM  S.p.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIM  S.p.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF92B8BA6A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>81007940406</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>D.D. - Cesena 3</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>rinnovo incarico R.S.P.P.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02239110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02239110402</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1459.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1459.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
	</data>
</legge190:pubblicazione>
